一般不用刻意转,收余款或是发生业务时候,借预收账款既可以;如果没有发现还有预收余额而做了应收账款,两边挂账,做出科目余额表后找领导审批,审批通过后:

借:预收账款,

贷:应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。