注销分公司往来账分配怎么做账
分公司如果需要注销,最后处理做对应会计分录时,要抵销分公司与总公司的往来账目,根据实际情况做如下分录:
借:其他应付款,
贷:其他应收款。
然后把账目结平,
借:其他应付款,
贷:未分配利润.
货币资金。
往来账的项目和借贷方需要根据实际情况调整。
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分公司如果需要注销,最后处理做对应会计分录时,要抵销分公司与总公司的往来账目,根据实际情况做如下分录:
借:其他应付款,
贷:其他应收款。
然后把账目结平,
借:其他应付款,
贷:未分配利润.
货币资金。
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